ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫЙ Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 г. № 2375 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА» В целях уточнения объемов финансирования, в соответствии с Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014г. № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 23.12.2015г. № 418) и с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407) ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями от 14.11.2014 № 2254, от 19.03.2015 № 508, от 19.05.2015 № 1043, от 09.09.2015 № 1766, от 06.10.2015 № 1918, 22.10.2015 № 1992), следующие изменения: 1.1. В паспорте Программы раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить в новой редакции: Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей ВСЕГО: 500 110,7 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 2015 – 166 820,4 тыс. рублей, 2016 – 167 127,1 тыс. рублей, 2017 – 166 163,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет: 857,8 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 2015 – 857,8 тыс. рублей, 2016 – 0,0 тыс. рублей, 2017 – 0,0 тыс. рублей, областной бюджет: 13 920,1 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 2015 – 2 807,1 тыс. рублей, 2016 – 5 556,5 тыс. рублей, 2017 – 5 556,5 тыс. рублей; местный бюджет: 384 560,8 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 2015 – 136 528,5 тыс. рублей, 2016 – 124 829,3 тыс. рублей, 2017 – 123 203,0 тыс. рублей; внебюджетные источники: 100 772,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 2015 – 26 627,0 тыс. рублей, 2016 – 36 741,3 тыс. рублей, 2017 – 37 403,7 тыс. рублей 1.2. В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта» Программы раздел «Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации» изложить в новой редакции: Объёмы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации, тысяч рублей ВСЕГО: 116 697,7 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 2015 год – 37 905,1 тыс. рублей, 2016 год – 38 206,6 тыс. рублей, 2017 год – 40 586,0 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 83 589,3 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 2015 год – 27 299,8 тыс. рублей, 2016 год – 27 229,5 тыс. рублей, 2017 год – 29 060,0 тыс. рублей, внебюджетные источники: 33 108,4 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 2015 год – 10 605,3 тыс. рублей, 2016 год – 10 977,1 тыс. рублей, 2017 год – 11 526,0 тыс. рублей 1.3. В паспорте Подпрограммы 2. «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» раздел «Объём финансирования подпрограммы 2 по годам реализации» изложить в новой редакции: Объёмы финансирования подпрограммы 2 по годам реализации, тысяч рублей ВСЕГО: 310 684,6 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 2015 год – 115 829,9 тыс. рублей, 2016 год – 99 099,0 тыс. рублей, 2017 год – 95 755,7 тыс. рублей, из них: областной бюджет: 3 600,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 2015 год – 1 200,0 тыс. рублей, 2016 год – 1 200,0 тыс. рублей, 2017 год – 1 200,0 тыс. рублей; местный бюджет: 288 073,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 2015 год – 105 392,8 тыс. рублей, 2016 год – 93 068,5 тыс. рублей, 2017 год – 89 611,7 тыс. рублей; внебюджетные источники: 19 011,6 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 2015 год – 9 237,1 тыс. рублей, 2016 год – 4 830,5 тыс. рублей, 2017 год – 4 944,0 тыс. рублей 1.4. В паспорте Подпрограммы 4. «Обеспечение жильем молодых семей» раздел «Объём финансирования подпрограммы 4 по годам реализации» изложить в новой редакции: Объёмы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации, тысяч рублей Общий объём финансирования в 2 015 – 2017 годах составит 41 735,9 тыс. рублей: в том числе: 2015 год – 10 829,3 тыс. рублей, 2016 год – 15 453,3 тыс. рублей, 2017 год – 15 453,3 тыс. рублей; из них: 1) за счет средств федерального бюджета 857,8 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 857,8 тыс. рублей, в 2016 году – 0,0 тыс. рублей, в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 2) за счёт планируемых средств областного бюджета 6 547,3 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 1 500,1 тыс. рублей, в 2016 году – 2 523,6 тыс. рублей, в 2017 году – 2 523,6 тыс. рублей; 3) за счёт средств местного бюджета 5 229,2 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 1 686,8 тыс. рублей, в 2016 году – 1 771,2 тыс. рублей, в 2017 году – 1 771,2 тыс. рублей; 4) за счёт внебюджетных источников 29 101,6 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 6 784,6 тыс. рублей, в 2016 году – 11 158,5 тыс. рублей, в 2017 году – 11 158,5 тыс. рублей 1.5. Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» изложить в новой редакции (прилагается). 2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной». 3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова. Е.С.КЫНКУРОГОВ, заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. №1 15 января 2016г. Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 № 2375 ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА № Наименование мероприястро- тия/ Источники расходов на ки финансирование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего по программе: местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджет Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Всего 2015 2016 2017 500 110,7 166 820,4 167 127,1 166 163,2 384 560,8 136 528,5 124 829,3 123 203,0 857,8 857,8 0,0 0,0 13 920,1 2 807,1 5 556,5 5 556,5 100 772,0 26 627,0 36 741,3 37 403,7 37 905,1 38 206,6 40 586,0 27 299,8 10 605,3 27 229,5 10 977,1 29 060,0 11 526,0 37 337,8 36 892,3 38 437,9 местный бюджет 79 559,6 26 732,5 25 915,2 26 911,9 11 внебюджетные источники Мероприятие 2. Участие спортсменов городского округа «Город Лесной» в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним, всего, из них: 33 108,4 10 605,3 10 977,1 11 526,0 257,3 84,4 84,8 88,1 13 местный бюджет 257,3 84,4 84,8 88,1 14 внебюджетные источники Мероприятие 3. Развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники Мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Мероприятие 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере спорта, всего, из них: 1 380,4 0,0 480,4 900,0 20 местный бюджет 1 380,4 0,0 480,4 900,0 21 внебюджетные источники Мероприятие 6. Мероприятия по пропаганде, популяризации и развитию видов спорта, всего, из них: местный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 2 392,0 482,9 749,1 1 160,0 2 392,0 482,9 749,1 1 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 392,0 482,9 749,1 1 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 16 17 22 23 24 25 Мероприятие 7. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 26 местный бюджет 27 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе местный бюджет областной бюджет внебюджетные источники, в том числе Мероприятие 8. Реализация программ дополнительного образования для детей в сфере спорта, всего, из них: местный бюджет, в том числе 115 829,9 99 099,0 95 755,7 288 073,0 3 600,0 105 392,8 1 200,0 93 068,5 1 200,0 89 611,7 1 200,0 19 011,6 9 237,1 4 830,5 4 944,0 252 602,3 89 142,3 79 674,2 83 785,8 233 590,7 79 905,2 74 843,7 78 841,8 34 135 477,2 44 533,7 44 426,8 46 516,7 35 38 634,3 14 044,6 11 975,0 12 614,7 36 59 479,2 21 326,9 18 441,9 19 710,4 19 011,6 9 237,1 4 830,5 4 944,0 38 11 668,8 6 872,3 2 392,8 2 403,7 39 5 979,6 1 769,6 2 053,7 2 156,3 40 1 363,2 595,2 384,0 384,0 29 30 31 32 33 37 4, 5, 6, 7 МБУ ФСЦ «Факел» 6 МБУ ФСЦ «Факел» 4, 5, 6, 7 МБУ ФСЦ «Факел» 6 МБУ ФСЦ «Факел» 6 МБУ ФСЦ «Факел» 4, 5, 6, 7 МБУ ФСЦ «Факел» ОФКСиМП МБУ ФСЦ «Факел» 4, 5, 6, 7 Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 310 684,6 28 Номер строки целевого показателя Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 116 697,7 ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе местный бюджет 83 589,3 внебюджетные источники 33 108,4 Мероприятие 1. Выполнение работ по организации и проведению мероприятий в соответствии с календарным планом физкуль112 668,0 турно-оздоровительных и спортивных мероприятий разного уровня в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: 10 12 Соисполнители внебюджетные источники, в том числе 11,13,14 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» МБОУ ДО ДЮСШЕ МБОУ ДЮСШ МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» МБОУ ДО ДЮСШЕ МБОУ ДЮСШ (Окончание на стр. 2). ВЕСТНИК 2 (Окончание. Начало на стр. 1). 41 Мероприятие 9. Организация отдыха детей в каникулярное время, всего, из них: областной бюджет, в том числе 13 977,1 4 458,9 4 666,5 4 851,7 3 600,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 42 2 160,0 720,0 720,0 720,0 43 450,0 150,0 150,0 150,0 44 990,0 330,0 330,0 330,0 10 377,1 3 258,9 3 466,5 3 651,7 46 5 888,7 1 849,3 1 967,1 2 072,3 47 1 413,7 444,0 472,3 497,4 3 074,7 965,6 1 027,1 1 082,0 9 521,9 3 228,4 3 064,9 3 228,6 9 521,9 3 228,4 3 064,9 3 228,6 282,0 98,4 91,8 91,8 45 48 49 50 51 местный бюджет, в том числе Мероприятие 10. Выполнение работ по подготовке спортивного резерва на этапе развития массового спорта, всего, из них: местный бюджет Мероприятие 11. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и российского уровней, всего, из них: местный бюджет, в том числе 282,0 178,2 53 54 55 56 57 58 98,4 91,8 59,4 59,4 59,4 41,4 9,0 16,2 16,2 62,4 30,0 16,2 16,2 4 954,5 1 651,5 1 651,5 1 651,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 651,5 1 651,5 1 651,5 60 3 709,5 1 236,5 1 236,5 1 236,5 61 255,0 85,0 85,0 85,0 62 990,0 330,0 330,0 330,0 2 281,2 760,4 760,4 760,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68 0,0 0,0 0,0 0,0 69 0,0 0,0 0,0 0,0 70 0,0 0,0 0,0 0,0 2 281,2 760,4 760,4 760,4 1 871,2 610,4 630,4 630,4 150,0 50,0 50,0 50,0 260,0 100,0 80,0 80,0 1 165,6 680,5 299,2 185,9 1 165,6 680,5 299,2 185,9 1 145,9 670,9 295,0 180,0 19,7 9,6 4,2 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12 756,4 2 665,9 8 890,5 1 200,0 12 756,4 2 665,9 8 890,5 1 200,0 84 11 933,9 1 988,9 8 745,0 1 200,0 85 284,0 138,5 145,5 0,0 86 538,5 538,5 0,0 0,0 13 143,6 13 143,6 0,0 0,0 13 143,6 13 143,6 0,0 0,0 66 67 71 Мероприятие 13. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, всего, из них: областной бюджет, в том числе местный бюджет, в том числе 72 73 78 79 Мероприятие 14. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: местный бюджет, в том числе 80 81 82 83 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Мероприятие 15. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере спорта, всего, из них: местный бюджет, в том числе Мероприятие 16. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: местный бюджет, в том числе: 11 495,4 11 495,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 648,2 1 648,2 0,0 0,0 Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 6 554,3 2 256,1 2 149,1 2 149,1 ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ Всего по направлению «Прочие нужды», в том 6 447,3 2 256,1 2 149,1 2 149,1 числе местный бюджет 6 447,3 2 149,1 2 149,1 2 149,1 областной бюджет 107,0 107,0 0,0 0,0 Мероприятие 17. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского округа «Город Лесной», всего, из них: местный бюджет, в том числе 98 99 100 101 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» МБОУ ДО ДЮСШЕ МБОУ ДЮСШ 102 103 13 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» 104 105 11 106 109 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» МБОУ ДО ДЮСШЕ МБОУ ДЮСШ 110 111 112 0,0 местный бюджет, в том числе 97 91,8 4 954,5 59 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» МБОУ ДО ДЮСШЕ МБОУ ДЮСШ 96 107 108 52 Мероприятие 12. Участие занимающихся в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним, всего, из них: областной бюджет, в том числе 11,13 ОФИЦИАЛЬНЫЙ 11,13,14 113 114 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» МБОУ ДО ДЮСШЕ МБОУ ДЮСШ 115 116 117 6 554,3 2 256,1 2 149,1 2 149,1 6 447,3 2 149,1 2 149,1 2 149,1 1 254,3 418,1 418,1 418,1 5193,0 1 731,0 1 731,0 1 731,0 МКУ «Управление образования» №1 18, 19, 21, 22, 24, 25 ОФКСиМП МКУ «Управление образования» областной бюджет 107,0 107,0 0,0 0,0 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 41 735,9 10 829,3 15 453,3 15 453,3 ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ Всего по направлению «Прочие нужды», в том 41 735,9 10 829,3 15 453,3 15 453,3 числе местный бюджет 5 229,2 1 686,8 1 771,2 1 771,2 федеральный бюджет 857,8 857,8 0,0 0,0 областной бюджет 6 547,3 1 500,1 2 523,6 2 523,6 внебюджетные источники 29 101,6 6 784,6 11 158,5 11 158,5 Мероприятие 18. Предоставление социальных выплат молодым 41 735,9 10 829,3 15 453,3 15 453,3 семьям на приобретение (строительство) жилья, всего, из них: местный бюджет 5 229,2 1 686,8 1 771,2 1 771,2 федеральный бюджет 857,8 857,8 0,0 0,0 областной бюджет 6 547,3 1 500,1 2 523,6 2 523,6 внебюджетные источники 29 101,6 6 784,6 11 158,5 11 158,5 Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 24 438,2 0,0 12 219,1 12 219,1 ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ Всего по направлению «Прочие нужды», в том 24 438,2 0,0 12 219,1 12 219,1 числе местный бюджет 1 222,0 0,0 611,0 611,0 областной бюджет 3 665,8 0,0 1 832,9 1 832,9 внебюджетные источники 19 550,4 0,0 9 775,2 9 775,2 Мероприятие 19. Предоставление региональных социальных выплат 24 438,2 0,0 12 219,1 12 219,1 молодым семьям на улучшение жилищных условий, всего, из них: местный бюджет 1 222,0 0,0 611,0 611,0 областной бюджет 3 665,8 0,0 1 832,9 1 832,9 внебюджетные источники 19 550,4 0,0 9 775,2 9 775,2 29 33 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 г. № 2381 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2017 ГОДА» МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» МБОУ ДО ДЮСШЕ МБОУ ДЮСШ 11,13,14 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» МБОУ ДО ДЮСШЕ МБОУ ДЮСШ МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» МБОУ ДО ДЮСШЕ МБОУ ДЮСШ В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2015 № 418 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2015 № 912-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 31.03.205 № 219-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2015 году», постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 19.10.2015 № 1976, от 09.11.2015 № 2067, от 17.11.2015 № 2111, от 14.12.2015 № 2268, от 23.12.2015 № 2328 «О внесении изменений во внутрипостроечный титульный список капитального строительства городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2015 № 263» и постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 1935 (с изменениями от 12.03.2015 № 447, от 15.04.2015 № 754, от 28.05.2015 № 1098, от 06.07.2015 № 1345, от 04.08.2015 № 1523, от 19.08.2015 № 1607, от 30.09.2015 № 1886): 1.1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года» изложить в следующей редакции: 11,13 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» МБОУ ДО ДЮСШЕ МБОУ ДЮСШ 11,13 Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» МБОУ ДО ДЮСШЕ МБОУ ДЮСШ 11,13 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» МБОУ ДО ДЮСШЕ МБОУ ДЮСШ 15 января 2016г. ВСЕГО: 607 180,0 в том числе 2015 год – 116 963,9; 2016 год – 231 278,5; 2017 год – 258 937,6 из них: областной бюджет – 31 218,9 в том числе: 2015 год – 9 437,9; 2016 год – 21 781,0; 2017 год – 0,0 из них: за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 363 638,2 в том числе: 2015 год – 40 638,2; 2016 год – 195 000,0; 2017 год – 128 000,0 из них: местный бюджет – 212 322,9 в том числе: 2015 год – 66 887,8; 2016 год – 14 497,5; 2017 год – 130 937,6 1.2. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции: Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей ВСЕГО: 27 399,2 в том числе 2015 год – 21 249,2; 2016 год – 150,0; 2017 год – 6 000,0 из них: местный бюджет – 27 399,2 в том числе: 2015 год – 21 249,2; 2016 год – 150,0; 2017 год – 6 000,0 1.3. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции: (Продолжение на стр. 3). №1 ВЕСТНИК 15 января 2016г. (Продолжение. Начало на стр. 2). Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей ВСЕГО: 159 244,6 в том числе 2015 год – 12 793,4; 2016 год – 101 451,2; 2017 год – 45 000,0 из них: областной бюджет – 21 781,0 в том числе: 2015 год – 0,0; 2016 год – 21 781,0; 2017 год – 0,0 из них: за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 89 298,6 в том числе: 2015 год – 12 298,6; 2016 год – 77 000,0; 2017 год – 0,0 из них: местный бюджет – 48 165,0 в том числе: 2015 год – 494,8 2016 год – 2 670,2; 2017 год – 45 000,0 1.4. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 3. «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции: ВСЕГО: 46 632,5 в том числе 2015 год – 40 015,8; 2016 год – 0,0; 2017 год – 6 616,7 из них: областной бюджет – 9 437,9 в том числе: 2015 год – 9 437,9; 2016 год – 0,0; 2017 год – 0,0 из них: местный бюджет – 37 194,6 в том числе: 2015 год – 30 577,9; 2016 год – 0,0; 2017 год – 6 616,7 Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей 1 607 180,0 116 963,9 231 278,5 258 937,6 15 16 17 18 29 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2017 ГОДА» ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 14 35 Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2015 № 2381 Приложение № 2 к муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года» 2017 год 13 34 Е.С.КЫНКУРОГОВ, заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. 2016 год 11 12 33 2. Пункт 4 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 15.04.2015 № 754 «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» до 2017 года» признать утратившим силу. 3. Из пункта 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 23.03.2015 № 447 «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» до 2017 года» исключить слова: «с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года: подпрограмма 2. ««Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»: объект 6 по источнику финансирования «областной бюджет» в объеме «22 326,9»; подпрограмма 3. ««Развитие газификации городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной»: объект 18 по источнику финансирования «областной бюджет» в объеме «13 320,7». 4. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года» изложить в новой редакции (приложение № 1). 5. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года» изложить в новой редакции (приложение № 2). 6. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной». 7. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной». 2015 год 10 31 32 ВСЕГО: 36 080,1 в том числе 2015 год – 12 481,9; 2016 год – 11 677,3; 2017 год – 11 920,9 из них: местный бюджет – 36 080,1 в том числе: 2015 год – 12 481,9; 2016 год – 11 677,3; 2017 год – 11 920,9 всего 7 8 9 28 1.7. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 9. «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции: Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование 6 27 ВСЕГО: 138 976,5 в том числе 2015 год – 14 276,5; 2016 год – 68 000,0; 2017 год – 56 700,0 из них: Объемы финансиро- за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 129 921,4 вания муниципальной в том числе: программы по годам 2015 год – 13 921,4; реализации, 2016 год – 68 000,0; тыс. рублей 2017 год – 48 000,0 из них: местный бюджет – 9 055,1 в том числе: 2015 год – 355,1; 2016 год – 0,0; 2017 год – 8 700,0 № строки 4 5 25 1.6. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 7. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции: Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 3 20 21 22 23 24 ВСЕГО: 3 956,2 в том числе 2015 год – 306,2; 2016 год – 0,0; 2017 год – 3 650,0 из них: местный бюджет – 3 956,2 в том числе: 2015 год – 306,2; 2016 год – 0,0; 2017 год – 3 650,0 Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей 2 19 1.5. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 4. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции: Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей ОФИЦИАЛЬНЫЙ Номер строки целевых показателей, Исполнители на достижение которых направлены мероприятия 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3 местный бюджет за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники 212 322,9 66 887,8 14 497,5 130 937,6 363 638,2 40 638,2 195 000,0 128 000,0 31 218,9 0,0 9 437,9 0,0 21 781,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Капитальные вложения местный бюджет за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники 570 511,1 175 654,0 104 323,2 54 247,1 219 201,2 2 420,2 246 986,7 118 986,7 363 638,2 40 638,2 195 000,0 128 000,0 31 218,9 0,0 9 437,9 0,0 21 781,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 668,9 36 668,9 0,0 0,0 12 640,7 12 640,7 0,0 0,0 12 077,3 12 077,3 0,0 0,0 11 950,9 11 950,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники Прочие нужды местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: местный бюджет за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники 27 399,2 21 249,2 150,0 6 000,0 27 399,2 21 249,2 150,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Капитальные вложения Всего по направлению «Капитальные вложе27 181,7 21 181,7 0,0 6 000,0 ния», в том числе: местный бюджет 27 181,7 21 181,7 0,0 6 000,0 за счет дополнительных налоговых отчис0,0 0,0 0,0 0,0 лений организаций ГК «Росатом» областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства Бюджетные инвестиции МКУ «Управв объекты капитальноление ка21 181,7 0,0 6 000,0 го строительства, всего 27 181,7 питального <1>, в том числе: строительместный бюджет 27 181,7 21 181,7 0,0 6 000,0 ства», Управза счет дополнительление по ных налоговых отчисархитектуре 0,0 0,0 0,0 0,0 лений организаций ГК и градостро«Росатом» ительству администрации областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 городского федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 округа «Город Лесной», МКУ «Комитет по управлению имувнебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ществом» адники министрации городского округа «Город Лесной» 3. Прочие нужды Всего по направлению «Прочие нужды», в том 217,5 67,5 150,0 0,0 числе: местный бюджет 217,5 67,5 150,0 0,0 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники Мероприятие 1. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 217,5 67,5 150,0 0,0 местный бюджет 217,5 67,5 150,0 0,0 4, 5, 6, 8 МКУ «Управление капитального строительства» ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: местный бюджет за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники 159 244,6 12 793,4 101 451,2 45 000,0 48 165,0 494,8 2 670,2 45 000,0 89 298,6 12 298,6 77 000,0 0,0 21 781,0 0,0 0,0 0,0 21 781,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Капитальные вложения Всего по направлению «Капитальные вложе158 994,6 12 793,4 101 201,2 45 000,0 ния», в том числе: местный бюджет 47 915,0 494,8 2 420,2 45 000,0 за счет дополнительных налоговых отчис89 298,6 12 298,6 77 000,0 0,0 лений организаций ГК «Росатом» областной бюджет 21 781,0 0,0 21 781,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (Продолжение на стр. 4). ВЕСТНИК 4 (Продолжение. Начало на стр. 2). 71 72 73 74 75 76 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: местный бюджет за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники 158 994,6 12 793,4 101 201,2 45 000,0 47 915,0 494,8 2 420,2 45 000,0 89 298,6 12 298,6 77 000,0 0,0 21 781,0 0,0 0,0 0,0 21 781,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального строительства», Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной», МКУ «Комитет по управлению имуществом» администрации городского округа «Город Лесной» 131 12, 13, 14 3. Прочие нужды Всего по направлению «Прочие нужды», в том 250,0 0,0 250,0 0,0 числе: местный бюджет 250,0 0,0 250,0 0,0 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники Мероприятие 2. «МеМКУ «Управжевание земельных ление каучастков под строи250,0 0,0 250,0 0,0 питального тельство объектов», строительвсего, из них: ства» местный бюджет 250,0 0,0 250,0 0,0 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ 46 632,5 40 015,8 0,0 6 616,7 ЧИСЛЕ: местный бюджет 37 194,6 30 577,9 0,0 6 616,7 за счет дополнительных налоговых отчис0,0 0,0 0,0 0,0 лений организаций ГК «Росатом» областной бюджет 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники 1. Капитальные вложения Всего по направлению «Капитальные вложе46 541,2 39 924,5 0,0 6 616,7 ния», в том числе: местный бюджет 37 103,3 30 486,6 0,0 6 616,7 за счет дополнительных налоговых отчис0,0 0,0 0,0 0,0 лений организаций ГК «Росатом» областной бюджет 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства Бюджетные инвестиции МКУ «Управв объекты капитальноление ка46 541,2 39 924,5 0,0 6 616,7 18, 19, 21 го строительства, всего питального <1>, в том числе: строительства», Управместный бюджет 37 103,3 30 486,6 0,0 6 616,7 ление по за счет дополнительархитектуре ных налоговых отчис0,0 0,0 0,0 0,0 и градостролений организаций ГК ительству ад«Росатом» министрации областной бюджет 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 городского федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 округа «Город Лесной», МКУ «Комитет по управлению имувнебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ществом» адники министрации городского округа «Город Лесной» 3. Прочие нужды Всего по направлению «Прочие нужды», в том 91,3 91,3 0,0 0,0 числе: местный бюджет 91,3 91,3 0,0 0,0 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники Мероприятие 3. «МеМКУ «Управжевание земельных ление каучастков под строи15,7 15,7 0,0 0,0 питального тельство объектов», строительвсего, из них: ства» местный бюджет 15,7 15,7 0,0 0,0 МКУ «УправМероприятие 4. «Выление каполнение кадастровых питального работ», всего, из них: строительства» местный бюджет 75,6 75,6 0,0 0,0 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: местный бюджет за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: местный бюджет за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники ОФИЦИАЛЬНЫЙ 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 3 956,2 306,2 0,0 3 650,0 188 3 956,2 306,2 0,0 3 650,0 189 0,0 0,0 0,0 0,0 190 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191 0,0 0,0 0,0 192 193 0,0 1. Капитальные вложения 3 926,2 306,2 0,0 3 620,0 3 926,2 306,2 0,0 3 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 194 195 196 197 198 199 200 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: местный бюджет за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники 15 января 2016г. 3 926,2 306,2 0,0 3 620,0 3 926,2 306,2 0,0 3 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального строительства», МКУ «Комитет по управлению имуществом» администрации городского округа «Город Лесной» №1 25 3. Прочие нужды Всего по направлению «Прочие нужды», в том 30,0 0,0 0,0 30,0 числе: местный бюджет 30,0 0,0 0,0 30,0 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники Мероприятие 5. «МеМКУ «Управжевание земельных ление каучастков под строи30,0 0,0 0,0 30,0 питального тельство объектов», строительвсего, из них: ства» местный бюджет 30,0 0,0 0,0 30,0 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ 15 840,9 15 840,9 0,0 0,0 ЧИСЛЕ: местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 за счет дополнительных налоговых отчис14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 лений организаций ГК «Росатом» областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники 1. Капитальные вложения Всего по направлению «Капитальные вложе15 840,9 15 840,9 0,0 0,0 ния», в том числе: местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 за счет дополнительных налоговых отчис14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 лений организаций ГК «Росатом» областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства Бюджетные инвестиции МКУ «Управв объекты капитально15 840,9 0,0 0,0 29 ление каго строительства, всего 15 840,9 питального <1>, в том числе: строительместный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 ства», МКУ за счет дополнитель«Управление ных налоговых отчис14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 образования лений организаций ГК админи«Росатом» страции областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 городского федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 округа «Город внебюджетные источЛесной» 0,0 0,0 0,0 ники 3. Прочие нужды Всего по направлению «Прочие нужды», в том 0,0 0,0 0,0 0,0 числе: местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники Мероприятие 6. «Межевание земельных участков под строи0,0 0,0 0,0 0,0 тельство объектов», всего, из них: местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0 ЧИСЛЕ: местный бюджет 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0 за счет дополнительных налоговых отчис0,0 0,0 0,0 0,0 лений организаций ГК «Росатом» областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники 1. Капитальные вложения Всего по направлению «Капитальные вложе34 050,0 0,0 0,0 34 050,0 ния», в том числе: местный бюджет 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0 за счет дополнительных налоговых отчис0,0 0,0 0,0 0,0 лений организаций ГК «Росатом» областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства Бюджетные инвестиции в объекты капитально0,0 0,0 34 050,0 33 го строительства, всего 34 050,0 МКУ «Управ<1>, в том числе: ление каместный бюджет 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0 питального за счет дополнительстроительных налоговых отчисства», МБУ 0,0 0,0 0,0 0,0 лений организаций ГК «Санато«Росатом» рий-профилакторий областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 «Солнышко» федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники 3. Прочие нужды Всего по направлению «Прочие нужды», в том 0,0 0,0 0,0 0,0 числе: местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники (Продолжение на стр. 5). №1 ВЕСТНИК 15 января 2016г. (Продолжение. Начало на стр. 2). 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 Мероприятие 7. «Межевание земельных участков под строи0,0 0,0 0,0 0,0 тельство объектов», всего, из них: местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ 138 976,5 14 276,5 68 000,0 56 700,0 ЧИСЛЕ: местный бюджет 9 055,1 355,1 0,0 8 700,0 за счет дополнительных налоговых отчис129 921,4 13 921,4 68 000,0 48 000,0 лений организаций ГК «Росатом» областной бюджет 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники 1. Капитальные вложения Всего по направлению «Капитальные вложе138 976,5 14 276,5 68 000,0 56 700,0 ния», в том числе: местный бюджет 9 055,1 355,1 0,0 8 700,0 за счет дополнительных налоговых отчис129 921,4 13 921,4 68 000,0 48 000,0 лений организаций ГК «Росатом» областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства Бюджетные инвестиции МКУ «Управв объекты капитальноление ка14 276,5 68 000,0 56 700,0 37, 38 го строительства, всего 138 976,5 питального <1>, в том числе: строительства», Управместный бюджет 9 055,1 355,1 0,0 8 700,0 ление по за счет дополнительархитектуре ных налоговых отчис129 921,4 13 921,4 68 000,0 48 000,0 и градостролений организаций ГК ительству ад«Росатом» министрации областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 городского федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 округа «Город Лесной», МКУ «Отдел культуры адвнебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 министрации ники городского округа «Город Лесной» 3. Прочие нужды Всего по направлению «Прочие нужды», в том 0,0 0,0 0,0 0,0 числе: местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ0,0 0,0 0,0 0,0 ники Мероприятие 8. «Межевание земельных участков под строи0,0 0,0 0,0 0,0 тельство объектов», всего, из них: местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ 145 000,0 0,0 50 000,0 95 000,0 ЧИСЛЕ: местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 за счет дополнительных налоговых отчис130 000,0 0,0 50 000,0 80 000,0 лений организаций ГК «Росатом» областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Капитальные вложения Всего по направлению 240 «Капитальные вложе145 000,0 0,0 50 000,0 95 000,0 ния», в том числе: 241 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 за счет дополнительных налоговых отчис242 лений 130 000,0 0,0 50 000,0 80 000,0 организаций ГК «Росатом» 243 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 244 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ245 0,0 0,0 0,0 0,0 ники 246 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства Бюджетные инвестиции МКУ «Управв объекты капитально- 145 000,0 ление ка247 го 0,0 50 000,0 95 000,0 строительства, всего питального <1>, в том числе: строитель248 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 ства», Управление по за счет дополнительархитектуре ных налоговых отчис249 лений организаций ГК 130 000,0 0,0 50 000,0 80 000,0 и градостроительству ад«Росатом» министрации 250 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 городского 251 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 округа «Город Лесной», МКУ «Комитет по управлению имуисточ2521 внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 ществом» адники министрации городского округа «Город Лесной» 253 3. Прочие нужды Всего по направлению 254 «Прочие нужды», в том 0,0 0,0 0,0 0,0 числе: 255 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 256 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 257 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источ258 0,0 0,0 0,0 0,0 ники Мероприятие 9. «Межевание земельных 259 участков под строи0,0 0,0 0,0 0,0 тельство объектов», всего, из них: 260 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 261 262 263 ПОДПРОГРАММА 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ: местный бюджет 36 080,1 12 481,9 11 677,3 11 920,9 36 080,1 12 481,9 11 677,3 11 920,9 264 265 266 267 Мероприятие 10. «Мероприятия в области архитектуры и градостроительства», всего, из них: 3 368,7 868,7 1 150,0 1 350,0 Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» 46 местный бюджет 3 368,7 868,7 1 150,0 1 350,0 Мероприятие 11. «ОбеМКУ «Управспечение деятельности ление каМКУ «Управление ка32 711,4 11 613,2 10 527,3 10 570,9 питального 46 питального строительстроительства», всего, из них: ства» местный бюджет 32 711,4 11 613,2 10 527,3 10 570,9 <1> Указана общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка в приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе» Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12. 2015 № 2381 Приложение № 3 к муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года» ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2017 ГОДА» Наименование объекта капитального строи№ тельства/Источстро- ники расходов ки на финансирование объекта капитального строительства Адрес объекта капи- Форма собталь- ственного ности строительства Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: в текущих ценах (на момент в ценах состав- соответления ствующих проеклет реатно-смет- лизации ной проекта документации) Сроки строительства (проектно – сметных работ, экспертизы проектно – сметной документации) ввод (занача- верло шение) Объемы финансирования, тыс. рублей всего 2015 год 2016 год 2017 год 1 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 2 Объект 1. Строительство инженерных коммуникаций в юго-западной части МКР-5 магистральные и распределительные сети муэлектроснабжения, кана- г. Лес- нициной пальлизации, теная плоснабжения, водоснабжения, ТП (здание № 21В), канализационная насосная станция бытовых стоков (здание № 22Д), в том числе: 3 местный бюджет 4 Объект 2. Строительство малоэтажной застройки МКРму8 (инженерное г. Лес- нициобустройство ной пальплощадок под ная малоэтажное жилищное строительство), в том числе: 5 местный бюджет 6 Объект 3. Строительство 3-этажного му24-квартирного Лес- ницижилого дома пос. г. ной пальЧащавита - проная ектно-изыскательские работы, в том числе: 7 местный бюджет 8 42 5 ОФИЦИАЛЬНЫЙ 9 Объект 3. Строительство му3-этажного Лес- ници24-квартирного г. ной пальжилого дома ная пос. Чащавита, в том числе: 62 585,7 50 572,7 1 500,0 60 000,0 2011 2009 2015 2015 2015 2015 2015 2016 местный бюджет ГО «Город муЛес- нициной», пальпос. ная Чащавита 9 997,5 9 997,5 0,0 0,0 9 997,5 9 997,5 0,0 0,0 5 856,0 5 856,0 0,0 0,0 5 856,0 5 856,0 0,0 0,0 515,4 515,4 0,0 0,0 515,4 515,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 812,8 4 812,8 0,0 6 000,0 10 812,8 10 Объект 5. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита. Электроснабжение, в том числе: 11 местный бюджет 4 812,8 0,0 6 000,0 12 Итого по подпрограмме 1, в том числе: 27 181,7 21 181,7 0,0 6 000,0 13 местный бюджет 27 181,7 21 181,7 0,0 6 000,0 14 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 15 Объект 6. Строительство магистральных сетей системы водоснабжения муг. Лесной - II пуЛес- ницисковой комплекс г. ной паль(строительство ная магистрального водовода вдоль Дорожного проезда (улица № 31)), в том числе: 16 12 000,0 24 201,2 2015 2016 2017 2016 24 201,2 0,0 24 201,2 0,0 областной бюджет 21 781,0 0,0 21 781,0 0,0 местный бюджет 2 420,2 0,0 2 420,2 0,0 (Продолжение на стр. 6). ВЕСТНИК 6 (Продолжение. Начало на стр. 2). 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Объект 7. Строительство системы водоснабжения, муводоотведения г. Лес- ницижилого поселка ной паль№ 1 - проекная тно-изыскательские работы, в том числе: 2017 2018 местный бюджет Объект 8. Строительство системы вомудоснабжения, г. Лес- нициводоотведения ной пальжилого поселная ка № 1, в том числе: 54 925,0 2017 2018 местный бюджет Объект 9. Отвод и очистка дождевых сточных вод с территории г. Лесной (строительство мукомплекса г. Лес- нициочистных соору- ной пальжений ливневых ная сточных вод г. Лесной) - I очередь строительства, в том числе: за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» Объект 10. Строительство разгрузочного коллектора хозбытовой канализации г. Лесвдоль Коммуной нистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы, в том числе: за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» Объект 11. Строительство разгрузочного коллектора хозбытовой канализации вдоль Комму- г. Леснистического проспекта от ул. ной Дзержинского до ул. Победы - проектно-изыскательские работы, в том числе: 80 577,4 103 672,0 2010 2016 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 39 местный бюджет 40 11 589,0 11 589,0 0,0 0,0 42 44 11 589,0 11 589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 46 0,0 0,0 47 муниципальная 7 000,0 2016 2016 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 48 7 000,0 муниципальная 1 382,6 2013 2015 99,7 Объект 14. Строительство ливневой канамулизации вдоль г. Лес- нициулицы № 29 от ной пальулицы № 10 до ная улицы № 2, в том числе: местный бюджет 34 Объект 15. Строительство центральных тепловых пунктов для мутеплоснабжения г. Лес- ницижилых домов в ной пальцентральной чаная сти г. Лесной и в МКР-6 - проектно-изыскательские работы, в том числе: 35 местный бюджет 36 Объект 16. Строительство центральных темупловых пунктов г. Лес- ницив центральной ной пальчасти г. Лесной ная (2 шт.), в том числе: 0,0 99,7 0,0 70 000,0 2016 2016 70 000,0 395,1 2015 2015 395,1 99,7 0,0 0,0 395,1 0,0 70 000,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0 395,1 30 000,0 2017 2018 15 000,0 15 000,0 3 000,0 2016 2016 0,0 0,0 20 000,0 2017 2018 10 000,0 10 000,0 395,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 709,6 709,6 0,0 0,0 709,6 709,6 0,0 0,0 101 201,2 45 000,0 21 781,0 0,0 89 298,6 12 298,6 77 000,0 0,0 158 994,6 12 793,4 21 781,0 0,0 0,0 10 918,0 10 918,0 0,0 0,0 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 1 480,1 1 480,1 0,0 0,0 19 699,3 19 699,3 0,0 0,0 19 699,3 19 699,3 0,0 0,0 ГО Объект 21. «ГоСтроительрод муство газовой Лес- ницикотельной в ной», пальпос. Чащавита, пос. ная в том числе: Чащавита 15 185,0 12 292,6 19 699,3 2015 2015 2015 2015 местный бюджет Объект 22. ГО Строитель«Гоство газовой род мукотельной в Лес- ниципос. Чащавита ной», паль- проектно-ипос. ная зыскательские Чащаработы, в том вита числе: 58 ГО Объект 23. «ГоКвартал усадеб- род муной застройки Лес- ниципос. Чащавита. ной», пальГазоснабжение, пос. ная в том числе: Чащавита 59 местный бюджет 61 Итого по подпрограмме 3, в том числе: областной бюджет 62 местный бюджет 876,5 295,1 12 000,0 2015 2015 2017 2015 2015 2018 312,6 312,6 0,0 0,0 312,6 312,6 0,0 0,0 295,1 295,1 0,0 0,0 295,1 295,1 0,0 0,0 6 616,7 0,0 0,0 6 616,7 6 616,7 0,0 0,0 6 616,7 46 541,2 39 924,5 0,0 6 616,7 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 37 103,3 30 486,6 0,0 6 616,7 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 64 Объект 24 .Строительство магистральной улицы общегородского значемуния регулируе- г. Лес- ницимого движения ной паль- улица № 29 ная - проектно-изыскательские работы, в том числе: 65 местный бюджет 66 Объект 25 .Благоустройство улицы Дорожный проезд (от муперекрестка ул. г. Лес- нициНагорная до ной пальдороги МКР-8) ная - проектно-изыскательские работы, в том числе: 67 местный бюджет 10 000,0 0,0 0,0 местный бюджет 0,0 0,0 8 699,5 57 0,0 0,0 8 699,5 56 63 0,0 местный бюджет Объект 21. ГО Строитель«Гоство газовой род мукотельной в Лес- ниципос. Чащавита ной», паль- пусконаладоч- пос. ная ные работы, в Чащатом числе: вита 60 0,0 45 000,0 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» Объект 19. Газификация мумалоэтажной Лес- ници- 61 957,5 49 960,1 2013 2015 8 699,5 8 699,5 застройки МКР- г. ной 0,0 0,0 паль8 (I пусковой ная комплекс), в том числе: местный бюджет 0,0 0,0 2 420,2 55 0,0 2015 0,0 494,8 местный бюджет 54 2015 2016 47 915,0 51 0,0 2 000,0 2016 местный бюджет 50 53 70 000,0 муниципальная 7 000,0 52 99,7 муниципальная 0,0 №1 15 января 2016г. 1 000,0 Объект 18. Модернизация сетей водоснабжения города -строительство внутриквартальных сетей муводопровода г. Лес- ницикварталов 60-67 ной паль(закольцовка ная улиц Энгельса, Победы, Южная, Гоголя) - проектно-изыскательские работы, в том числе: за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» Итого по подпрограмме 2, в том числе: областной бюджет за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» Объект 20. Газификация мумалоэтажной г. Лес- ницизастройки МКР- ной паль8 (II пусковой ная комплекс), в том числе: областной бюджет 49 местный бюджет местный бюджет 0,0 43 местный бюджет Объект 12. Строительство третьей нитки канализационного коллектора от главной кана- г. Леслизационной на- ной сосной станции (ГКНС) до очистных сооружений города, в том числе: за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» Объект 13. Строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 от г. Лесулицы № 10 ной до улицы № 2 - проектно-изыскательские работы, в том числе: 5 000,0 38 Объект 17. Строительство мунаружных сетей г. Лес- ницитеплоснабжения ной пальпо ул. Ленина, ная 41, в том числе: 41 местный бюджет 33 37 7 319,9 ОФИЦИАЛЬНЫЙ 3 620,0 2017 2015 2017 2015 3 620,0 0,0 0,0 3 620,0 3 620,0 0,0 0,0 3 620,0 306,2 306,2 0,0 0,0 306,2 306,2 0,0 0,0 (Окончание на стр. 7). №1 ВЕСТНИК 15 января 2016г. (Окончание. Начало на стр. 2). 68 Итого по подпрограмме 4, в том числе: 3 926,2 306,2 0,0 3 620,0 69 местный бюджет 3 926,2 306,2 0,0 3 620,0 70 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» Объект 26. Реконструкция мушкольного ста- г. Лес- ници17 162,4 2015 2015 15 840,9 15 840,9 0,0 0,0 диона МАОУ ной паль«Лицей», в том ная числе: за счет дополнительных налоговых отчислений 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 организаций ГК «Росатом» 71 72 73 74 75 местный бюджет 1 422,7 Итого по подпрограмме 5, в том числе: за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 1 422,7 0,0 0,0 15 840,9 15 840,9 0,0 0,0 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 1 422,7 0,0 0,0 76 местный бюджет 77 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» Объект 27. Реконструкция здания медицинского корпуса оздомуровительного г. Лес- ници2 050,0 2016 2016 2 050,0 0,0 0,0 2 050,0 лагеря на базе ной пальМБУ «СП «Солная нышко» - проектно-изыскательские работы, в том числе: 78 79 местный бюджет 80 Объект 28. Реконструкция здания медицинского мукорпуса оздо- г. Лес- ницировительного ной пальлагеря на базе ная МБУ «СП «Солнышко», в том числе: 2 050,0 30 000,0 2017 2018 12 000,0 1 422,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 050,0 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 20 000,0 местный бюджет 20 000,0 0,0 0,0 86 Итого по подпрограмме 6, в том числе: 20 000,0 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0 87 местный бюджет 34 050,0 81 местный бюджет 82 Объект 29. Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) муоздоровитель- г. Лес- нициного лагеря на ной пальбазе МБУ «СП ная «Солнышко» - проектно-изыскательские работы, в том числе: 83 местный бюджет 84 Объект 30. Строительство здания физкультурно-оздоромувительного ком- г. Лес- нициплекса (ФОК) ной пальоздоровительная ного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», в том числе: 85 88 89 90 91 92 93 Объект 32. муРеконструкция Лес- ниципарка культуры г. ной пальи отдыха, в том ная числе: за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 95 Объект 33. Реконструкция парка культуры муи отдыха - II г. Лес- нициочередь - проек- ной пальтно-изыскательная ские работы, в том числе: 96 местный бюджет 99 100 2017 2016 2018 местный бюджет местный бюджет 98 40 000,0 2016 34 050,0 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» Объект 31. Реконструкция муздания МБУ г. Лес- ници111 447,0 2015 2016 38 000,0 0,0 38 000,0 0,0 СКДЦ «Совреной пальменник», в том ная числе: за счет дополнительных налоговых отчислений 38 000,0 0,0 38 000,0 0,0 организаций ГК «Росатом» 94 97 3 000,0 Итого по подпрограмме 7, в том числе: за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» местный бюджет 0,0 86 700,0 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 56 2017 100 621,4 13 921,4 30 000,0 700,0 48 91 921,4 13 921,4 30 000,0 000,0 1 000,0 2015 2015 8 700,0 0,0 0,0 8 700,0 355,1 355,1 0,0 0,0 355,1 355,1 0,0 0,0 56 138 976,5 14 276,5 68 000,0 700,0 48 129 921,4 13 921,4 68 000,0 000,0 9 055,1 355,1 0,0 8 700,0 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 7 ОФИЦИАЛЬНЫЙ Объект 34. Строительство универсального спортивного 101 комплекса с искусственным льдом, в том числе: за счет дополнительных налого102 вых отчислений организаций ГК «Росатом» 103 местный бюджет Итого по подпрограмме 8, в том числе: за счет дополнительных налого105 вых отчислений организаций ГК «Росатом» 104 106 местный бюджет Всего по программе «Реализация основных направлений развития в строительном 106 комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года», в том числе: бюд107 областной жет за счет дополнительных налого108 вых отчислений организаций ГК «Росатом» 109 местный бюджет г. Лес- муной, ницирайон пальМКР-8 ная 290 000,0 2016 2018 145 000,0 0,0 95 50 000,0 000,0 130 000,0 0,0 80 50 000,0 000,0 15 000,0 0,0 145 000,0 0,0 95 50 000,0 000,0 130 000,0 0,0 80 50 000,0 000,0 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 570 511,2 104 323,2 219 201,2 246 986,7 31 218,9 0,0 9 437,9 21 781,0 363 638,2 40 638,2 195 000,0 175 654,0 54 247,1 2 420,2 15 000,0 0,0 128 000,0 118 986,7 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 г. № 2385 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА 2016 ГОД «В соответствии со статьей 5 Областного закона от 22.07.2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП (ред. от 18.12.2014) «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (вместе с «Подпрограммой «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Подпрограммой «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций» государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Подпрограммой «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области» государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Подпрограммой «Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Подпрограммой «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными Российской Федерацией» государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», руководствуясь Порядком определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах населенного пункта, в котором должно предоставляться жилое помещение по договору социального найма, утвержденным постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 29.03.2006 № 334 «О реализации на территории городского округа «Город Лесной» областного жилищного законодательства» (с изменениями, внесенными постановлениями главы городского округа от 16.09.2008 № 1237, от 06.11.2009 № 1772 и от 27.01.2010 № 86), ПОСТАНОВЛЯЮ : 1. Утвердить на 2016 год среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения на территории городского округа «Город Лесной» в размере 52 248 (Пятьдесят две тысячи двести сорок восемь) рублей. 2. Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2014 № 2652 «Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилых помещений на 2015 год» признать утратившим силу. 3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет». Е.С.КЫНКУРОГОВ, заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 г. № 2386 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2015 № 418 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2015 № 2270 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2015 году», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.10.2014 № 2166 (с изменениями от 17.02.2015 № 251, от 27.04.2015 № 895, от 05.08.2015 № 1532, от 27.10.2015 № 2003, от 04.12.2015 № 2218): 1.1. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» состоит из финансирования мероприятий муниципальной программы и составляет 780 059,8 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 258 627,2 тыс. рублей; в 2016 году – 336 853,5 тыс. рублей; в 2017 году – 184 579,1 тыс. рублей; из них: местный бюджет: 490 144,2 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 136 036,7 тыс. рублей; Объемы фив 2016 году – 190 048,3 тыс. рублей; нансирования в 2017 году – 164 059,2 тыс. рублей; муниципальной областной бюджет: 41 143,9 тыс. рублей, в том числе: программы по в 2015 году – 418,5 тыс. рублей; годам реалив 2016 году – 21 370,8 тыс. рублей; зации, в 2017 году – 19 354,6 тыс. рублей; тыс. рублей внебюджетные источники: 8 771,7 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 2 172,0 тыс. рублей; в 2016 году – 5 434,3 тыс. рублей; в 2017 году – 1 165,3 тыс. рублей дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной корпорации «Росатом»: 240 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей; в 2016 году – 120 000,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей (Продолжение на стр. 8). ВЕСТНИК 8 (Продолжение. Начало на стр. 7). 1.2. строку «Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» состоит из финансирования мероприятий подпрограммы и составляет 286 308,8 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 129 461,3 тыс. рублей; в 2016 году – 138 204,9 тыс. рублей; Объемы финансирования в 2017 году – 18 642,6 тыс. рублей; подпрограммы 1 по годам из них: местный бюджет: 46 308,8 тыс. рублей, в том числе: реализации, в 2015 году – 9 461,3 тыс. рублей; тыс. рублей в 2016 году – 18 204,9 тыс. рублей; в 2017 году – 18 642,6 тыс. рублей; дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной корпорации «Росатом»: 240 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей; в 2016 году – 120 000,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей ОФИЦИАЛЬНЫЙ 20 21 22 23 24 25 26 27 1.3. строку «Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации, тыс. рублей Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»» состоит из финансирования мероприятий подпрограммы 3 и составляет 64 840,6 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 25 715,8 тыс. рублей; в 2016 году – 24 272,7 тыс. рублей; в 2017 году – 14 852,1 тыс. рублей; из них: местный бюджет: 64 840,6 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 25 715,8 тыс. рублей; в 2016 году – 24 272,7 тыс. рублей; в 2017 году – 14 852,1 тыс. рублей 1.4. строку «Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования программы 5 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» состоит из финансирования мероприятий подпрограммы и составляет 175 544,8 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 46 689,2 тыс. рублей; в 2016 году – 63 024,8 тыс. рублей; Объемы финансирования в 2017 году – 65 830,8 тыс. рублей; подпрограммы 5 по годам из них: местный бюджет: 157 220,2 тыс. рублей, в том числе: реализации, в 2015 году – 46 689,2 тыс. рублей; тыс. рублей в 2016 году – 53 941,7 тыс. рублей; в 2017 году – 56 589,3 тыс. рублей; областной бюджет: 18 324,6 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 9 083,1 тыс. рублей; в 2017 году – 9 241,5 тыс. рублей 1.5. строку «Объемы финансирования подпрограммы 6 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» состоит из финансирования мероприятий подпрограммы и составляет 118 147,0 Объемы финансирования тыс. рублей, в том числе: подпрограммы 6 по годам в 2015 году – 47 786,4 тыс. рублей; реализации, в 2016 году – 34 006,0 тыс. рублей; тыс. рублей в 2017 году – 36 354,6 тыс. рублей; из них: местный бюджет: 118 147,0 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 47 786,4 тыс. рублей; в 2016 году – 34 006,0 тыс. рублей; в 2017 году – 36 354,6 тыс. рублей 1.6. изложить план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года») в новой редакции (прилагается). 2. Признать утратившим силу пункт 4 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 04.12.2015 № 2218 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной». 3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной». 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Е.С.КЫНКУРОГОВ, заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. 43 Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 44 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА 45 Наименование меропри№ Источники расходов строки ятия/ на финансирование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей всего 780 059,8 2015 год 258 627,2 2016 год 336 853,5 2017 год Номер строки целевых покаИсполнитель зателей, на мероприятия достижение которых направлены мероприятия 184 579,1 местный бюджет 490 144,2 136 036,7 190 048,3 164 059,2 областной бюджет 41 143,9 418,5 21 370,8 19 354,6 внебюджетные источники 8 771,7 2 172,0 5 434,4 1 165,3 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций 240 000,0 120 000,0 120 000,0 0,0 государственной корпорации «Росатом» Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Научно – исследовательские и опытно-конструк518,6 18,6 500,0 0,0 торские работы местный бюджет 518,6 18,6 500,0 0,0 Прочие нужды 779 541,2 258 608,6 336 353,5 184 579,1 местный бюджет 489 625,6 136 018,1 189 548,3 164 059,2 областной бюджет 41 143,9 418,5 21 370,8 19 354,6 внебюджетные источники 8 771,7 2 172,0 5 434,4 1 165,3 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций 240 000,0 120 000,0 120 000,0 0,0 государственной корпорации «Росатом» ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИС286 308,8 129 461,3 138 204,9 18 642,6 ЛЕ: местный бюджет 46 308,8 9 461,3 18 204,9 18 642,6 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций 240 000,0 120 000,0 120 000,0 0,0 государственной корпорации «Росатом» 1. Капитальные вложения 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 15 января 2016г. Всего по направлению «Капитальные вложения», 0,0 0,0 0,0 0 <*> в том числе: местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0 <*> Мероприятие 1. СтроиМКУ «Управтельство и ввод в эксплу0,0 0,0 0,0 0 <*> ление городатацию снегоприемного ского хозяйпункта <*> ства» местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0 <*> 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Всего по направлению «Научно-исследователь518,6 18,6 500,0 0,0 ские и опытно-конструкторские работы» местный бюджет 518,6 18,6 500,0 0,0 Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации на строиМКУ «Управтельство снегоприемного 518,6 18,6 500,0 0,0 ление городпункта с проведением ского хозяйгидрогеологических изыства» сканий (выполнение кадастровых работ) местный бюджет 518,6 18,6 500,0 0,0 3. Прочие нужды Всего по направлению «Прочие нужды», в том 45 790,2 9 442,7 17 704,9 18 642,6 числе: местный бюджет 45 790,2 9 442,7 17 704,9 18 642,6 Мероприятие 3. Содержание объектов коммуМКУ «Управнальной инфраструктуры, 16 181,9 3 820,3 6 029,1 6 332,5 ление городнаходящихся в мунициского хозяйпальной собственности, ства» всего, из них: местный бюджет Мероприятие 4. Определение фактических норм накопления бытовых отходов от жилищного фонда с последующей корректировкой Генеральной схемы санитарной очистки территории населенных пунктов городского округа «Город Лесной», включая проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации, поставку модулей для сбора перерабатываемых отходов местный бюджет Мероприятие 5. Оборудование специализированного пункта санитарной обработки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов местный бюджет Мероприятие 6. Организация централизованного сбора и утилизации отходов, в том числе отходов 1 - 2 классов опасности, не представляющих коммерческой ценности местный бюджет Мероприятие 7. Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления местный бюджет Мероприятие 8. Лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, водных объектов, почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН местный бюджет Мероприяте 9. Экологическое образование и просвещение (публикация статей, прокат видео роликов, изготовление баннеров) местный бюджет Мероприятие 10. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, всего, из них: местный бюджет Мероприятие 11. Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов, всего, из них: местный бюджет Мероприятие 12. Погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиком Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной корпорации «Росатом» 16 181,9 3 820,3 6 029,1 6 332,5 652,4 652,4 0,0 0,0 652,4 652,4 0,0 0,0 4 240,0 0,0 4 240,0 0,0 4 240,0 0,0 4 240,0 0,0 4 502,6 0,0 0,0 4 502,6 4 502,6 0,0 0,0 4 502,6 9 550,6 2 102,9 3 633,0 3 814,7 9 550,6 2 102,9 3 633,0 3 814,7 312,1 58,1 123,9 130,1 312,1 58,1 123,9 130,1 489,0 110,2 184,8 194,0 489,0 110,2 184,8 194,0 1 915,0 195,3 838,9 880,8 1 915,0 195,3 838,9 880,8 7 946,6 2 503,5 2 655,2 2 787,9 7 946,6 2 503,5 2 655,2 2 787,9 240 000,0 120 000,0 120 000,0 0,0 240 000,0 120 000,0 120 000,0 №1 4 4 5 МКУ «Управление городского хозяйства» 8 МКУ «Управление городского хозяйства» 9 МКУ «Управление городского хозяйства» 10 МКУ «Управление городского хозяйства» 10 МКУ «Управление городского хозяйства» 5 МКУ «Управление городского хозяйства» 11 МКУ «Управление городского хозяйства» 6 МКУ «Управление городского хозяйства» 10 Администрация городского округа «Город Лесной» 12 0,0 ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: местный бюджет областной бюджет внебюджетные источники Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: местный бюджет областной бюджет внебюджетные источники Мероприятие 13. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах, всего, из них: местный бюджет областной бюджет внебюджетные источники 106 973,4 1 649,4 62 924,2 42 399,8 88 689,8 17 034,3 1 249,3 1 230,9 50 681,4 418,5 11 386,7 0,0 856,1 1. Прочие нужды 36 777,5 5 229,1 393,2 106 973,4 1 649,4 62 924,2 42 399,8 88 689,8 17 034,3 1 249,3 1 230,9 418,5 0,0 50 681,4 11 386,7 856,1 36 777,5 5 229,1 393,2 24 986,1 0,0 17 122,8 7 863,3 7 121,0 16 615,8 1 249,3 0,0 0,0 0,0 4 880,0 11 386,7 856,1 2 241,0 5 229,1 393,2 МКУ «Управление городского хозяйства», МУП «Технодом» 16, 17, 18 (Окончание на стр. 9). №1 ВЕСТНИК 15 января 2016г. (Окончание. Начало на стр. 7). 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Мероприятие 14. ФормиМКУ «Управрование жилищного фонление городда для переселения граждан из жилых помещений, 78 170,1 152,8 44 669,4 33 347,9 ского хозяйства», МКУ признанных непригодны19, 20 «Комитет по ми для проживания, всего, управлению из них: имущеместный бюджет 78 170,1 152,8 44 669,4 33 347,9 ством» областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 15. Предоставлении субсидий социАдминистраально ориентированным ция городнекоммерческим органиского округа 3 817,2 1496,6 1132,0 1188,6 зациям, осуществляющим «Город Лес22 деятельность по охране ной», МКУ окружающей среды и защи«Управление те животных, всего, из них: городского местный бюджет 3 398,7 1 078,1 1 132,0 1 188,6 хозяйства» областной бюджет 418,5 418,5 0,0 0,0 ПОДПРОГРАММА 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ- 64 840,6 25 715,8 24 272,7 14 852,1 МЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: местный бюджет 64 840,6 25 715,8 24 272,7 14 852,1 1. Прочие нужды Мероприятие 16. Содержание временно свободных жилых помещений 1 774,1 1 774,1 0,0 0,0 муниципального жилищного фонда, всего, из них: 27 МКУ «Управление городместный бюджет 1 774,1 1 774,1 ского хозяйства» Мероприятие 17. Ремонт временно свободных жилых помещений муниципального жилищного 452,5 452,5 0,0 0,0 фонда, подлежащих дальнейiему предоставлению 26 по договорам социального найма, всего, из них: МКУ «Управление городместный бюджет 452,5 452,5 ского хозяйства» Мероприятие 18. Комплексный капитальный ремонт многоквартирного 21 285,2 11 864,6 9 420,6 0,0 дома, включая проектно-сметную документацию МКУ «Управление городместный бюджет 21 185,5 11 764,9 9 420,6 0,0 28 ского хозяйства» МКУ «Управление каместный бюджет 99,7 99,7 питального 28 строительства» Мероприятие 19. Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности в РегиоМКУ «Коминальный Фонд содействия 41 328,8 11 624,6 14 852,1 14 852,1 тет по управ29 капитальному ремонту лению имуобщего имущества в многоществом» квартирных домах Свердловской области, либо по решению общего собрания собственников - на специализированный счет дома местный бюджет 41 328,8 11 624,6 14 852,1 14 852,1 ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИС28 245,2 7 325,1 14 420,9 6 499,2 ЛЕ: местный бюджет 14 937,8 5 153,1 8 941,6 843,1 областной бюджет 5 785,0 0,0 901,0 4 884,0 внебюджетные источники 7 522,4 2 172,0 4 578,3 772,1 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 государственной корпорации «Росатом» 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Мероприятие 20. РазработМКУ «Управка схемы газоснабжения ление ка0,0 0,0 0,0 0,0 городского округа «Город питального 52, 53 Лесной», всего, из них: строительства» местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Прочие нужды Мероприятие 21. Модернизация систем и объекМКУ «Управ2 638,8 0,0 1 287,2 1 351,6 тов наружного освещения, ление город63 всего, из них: ского хозяйместный бюджет 791,7 0,0 386,2 405,5 ства» областной бюджет 1 847,1 0,0 901,0 946,1 Мероприятие 22. Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек237,1 237,1 тивности в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, всего, из них: 33, 34, 35, МБУ «Рас37, 40, местный бюджет 217,3 217,3 четно-кассо- 36, 42, 43, вый центр» 41, 44, 46, 54 100 местный бюджет 19,8 19,8 101 местный бюджет 0,0 0,0 25 369,3 7 088,0 102 103 104 105 106 Мероприятие 23. Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов, всего, из них: местный бюджет областной бюджет внебюджетные источники дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной корпорации «Росатом» МКУ «Управление городского хозяйства» МКУ «Комитет по управлению имуществом» 13 133,7 49, 50, 51 49, 50, 51 5 147,6 13 909,0 3 937,9 7 522,4 4 916,0 0,0 2 172,0 8 555,4 0,0 4 578,3 437,6 3 937,9 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского хозяйства», МУП «Технодом» 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51 9 ОФИЦИАЛЬНЫЙ 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ПОДПРОГРАММА 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИС175 544,8 46 689,2 63 024,8 65 830,8 ЛЕ: местный бюджет 157 220,2 46 689,2 53 941,7 56 589,3 областной бюджет 18 324,6 0,0 9 083,1 9 241,5 Мероприятие 24. ОзелеМКУ «Управнение и ландшафтное 12 143,8 3 472,3 4 230,0 4 441,5 ление городоформление улиц город70, 71 ского хозяйского округа, всего, из них: ства» местный бюджет 12 143,8 3 472,3 4 230,0 4 441,5 Мероприятие 25. Благоустройство и озеленение МКУ «Управскверов, парковых зон, 1 710,3 0,0 834,3 876,0 ление город72 площадей, зон отдыха, ского хозяйвсего, их них: ства» местный бюджет 1 710,3 0,0 834,3 876,0 Мероприятие 26. Замена, ремонт ограждений на МКУ «Управулично-дорожной сети 2 512,1 439,6 1 011,0 1 061,5 ление город73 городского округа, всего, ского хозяйих них: ства» местный бюджет 2 512,1 439,6 1 011,0 1 061,5 Мероприятие 27. Ремонт и покраска малых форм, МКУ «Управремонт и содержание 5 268,9 1 068,9 2 048,8 2 151,2 ление городпамятников и стендов на 74 ского хозяйулицах городкого округа, ства» всего, их них: местный бюджет 5 268,9 1 068,9 2 048,8 2 151,2 Мероприятие 28. Установка, ремонт и покраска МКУ «Управостановочных павильонов 2 284,2 340,4 948,2 995,6 ление городна маршрутах движения 75 ского хозяйобщественного транспорства» та, всего, из них: местный бюджет 2 284,2 340,4 948,2 995,6 Мероприятие 29. БлагоМКУ «Управустройство территорий 5 029,7 0,0 2 453,5 2 576,2 ление городкладбищ городского окру79 ского хозяйга, всего, из них: ства» местный бюджет 5 029,7 0,0 2 453,5 2 576,2 Мероприятие 30. Прочие мероприятия по благоустройству (художеМКУ «Управственное оформление к 16 315,8 5 570,3 5 241,7 5 503,8 ление город- 70, 73, 74 праздникам, устройство ского хозяйновогоднего ледянного ства» городка, противоклещевая обработка) местный бюджет 16 315,8 5 570,3 5 241,7 5 503,8 Мероприятие 31. Комплексное благоустройство дворовых территорий, 33 530,3 7 352,2 12 975,9 13 202,2 МКУ «Управвключая проектно-сметление город67, 68 ную документацию, всего, ского хозяйиз них: ства» местный бюджет 15 205,7 7 352,2 3 892,8 3 960,7 областной бюджет 18 324,6 0,0 9 083,1 9 241,5 Мероприятие 32. Освещение улиц городского МКУ «Управокруга, техническое 76 081,0 23 816,4 25 334,3 26 930,3 ление городобслуживание объектов 78 ского хозяйи сетей уличного освещества» ния, всего, из них: местный бюджет 76 081,0 23 816,4 25 334,3 26 930,3 Мероприятие 33. СодерМКУ «Управжание мест захоронений, 20 091,5 4 291,9 7 707,1 8 092,5 ление городорганизация похоронного 79 ского хозяйдела, всего, из них: ства» местный бюджет 20 091,5 4 291,9 7 707,1 8 092,5 Мероприятие 34. Ремонтно-восстановительные МБУ «Расработы прилегающих тер296,1 56,1 240,0 0,0 четно-кассо76 риторий муниципальных вый центр» учреждений, всего, из них: местный бюджет 296,1 56,1 240,0 0,0 Мероприятие 35. Строительство монументальной композиции, посвященной МКУ «Управпамяти ветеранов Велиление ка281,1 281,1 0,0 0,0 кой Отечественной войны, питального 80 войн в Афганистане и строительЧечне (обустройство плоства» щадки) местный бюджет 281,1 281,1 0,0 0,0 ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА» ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИС118 147,0 47 786,4 34 006,0 36 354,6 ЛЕ: местный бюджет 118 147,0 47 786,4 34 006,0 36 354,6 Мероприятие 36. Обеспечение деятельности муМКУ «Управниципального городского 47 786,4 34 006,0 36 354,6 ление городучреждения «Управление 118 147,0 84 ского хозяйгородского хозяйства», ства» всего, из них: местный бюджет 118 147,0 47 786,4 34 006,0 36 354,6 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 г. № 2387 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА» В соответствии с уточнением объема финансирования и постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407) ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.10.2014 № 2019 (с изменениями от 24.03.2015 № 559, от 27.04.2015 № 836, от 04.06.2015 № 1183, от 11.08.2015 № 1545): 1.1. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования программы в 2015 - 2017 годах за счет всех источников финансирования составляет 505 651,5 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 478 017,5 тыс. рублей, в том числе по годам: Объемы финансирова2015 год – 143 218,5 тыс. рублей; ния муниципальной 2016 год – 163 620,9 тыс. рублей; программы по годам 2017 год – 171 178,1 тыс. рублей; реализации, тыс. руза счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 27 634,0 блей тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 27 634,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей (Продолжение на стр. 10). ВЕСТНИК 10 (Продолжение. Начало на стр. 9). 1.2. строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» паспорта изложить в следующей редакции: 1) Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью; 2) Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, в отношении которых выполнен капитальный ремонт и ремонт; Перечень основных це3) Доля автомобильных и пешеходных мостов в отношении которых выполнен левых капитальный ремонт и ремонт от количества мостов, для которых на текущий показателей муниципальгод запланирован капитальный ремонт и ремонт; ной программы 4) Снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с 2014 годом; 5) Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с 2014 годом; 6) Обеспеченность населения транспортными услугами в границах городского округа «Город Лесной»; 7) Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы ОФИЦИАЛЬНЫЙ 15 января 2016г. №1 Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 № 2387 Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА» № строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей 1 2 1 Значение целевого Еди- показателя реализаница ции муниципальной измепрограммы ре2015 2016 2017 ния год год год 3 4 5 6 Источник значений показателей 7 Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 2 Цель 1 «Совершенствование улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной» 3 Задача 1 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» 1.3. строку «Цели и задачи муниципальной программы» паспорта изложить в следующей редакции: Цели муниципальной программы: совершенствование улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной»; повышение безопасности населения на автодорогах, сокращение числа травмированных и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий граждан. Достижение уровня безопасности дорожного движения, соответствующего развитию автомобилизации населения, снижение показателей дорожно-транспортной аварийности; 3) повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 4) обеспечение реализации муниципальной программы 1) 2) Цели и задачи муниципальной программы 1) 2) 3) Задачи муниципальной программы: обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), которая позволит формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения, модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предотвращение заторов, оптимизация скоростного режима движения на участках улично-дорожной сети, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и дорожных знаков) и автоматизированных систем управления движением, пешеходных переходов, улучшение дорожных условий; 4) повышение обеспеченности населения услугами транспорта; 5) управление реализацией муниципальной программы 1.4. изменить объем расходов за счет средств местного бюджета 2015 года на выполнение мероприятия 3 «Техническое обслуживание (содержание) дорожных знаков и ИДН на улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной»» подпрограммы 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы с суммы «890,3» на сумму «975,9» тыс. руб.; 1.5. изменить объем расходов за счет средств местного бюджета 2015 года на выполнение мероприятия 5 «Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в том числе разработка ПСД» подпрограммы 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы с суммы «3753,3» на сумму «4001,5» тыс. руб.; 1.6. изменить объем расходов за счет местного бюджета 2015 года на выполнение мероприятия 16 «Нанесение дорожной разметки на проезжей части ГО Город Лесной» подпрограммы 2 «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы с суммы «2457,7» на сумму «3306,6» тыс. руб.; 1.7. изменить объем расходов за счет местного бюджета 2015 года на выполнение мероприятия 22 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства» (производственная база)» подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы с суммы «70508,8» на сумму «84251,1» тыс. руб.; 1.8. изложить приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» в новой редакции (Приложение № 1); 1.9. изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» в новой редакции (Приложение № 2). 2. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.03.2015 № 559 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года»: 2.1. п. 2 изложить в следующей редакции: «Приостановить действие следующих мероприятий в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года»: с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года: подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»: мероприятие 1 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «4932,1»; мероприятие 4 «Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, грейдирование дорог» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «790,7»; мероприятие 7 «Постановка на учет бесхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» и оформление права собственности на них, паспортизация дорог» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1440,2»; мероприятие 8 «Обслуживание, ремонт технических средств регулирования» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «905,1»; мероприятие 10 «Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации внутриквартальных территорий» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «372,0»; подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»: мероприятие 14 «Замена и изготовление дорожных знаков, не отвечающим требованиям ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 52290-2004» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «904,4»; мероприятие 15 «Приобретение техники для нанесения горизонтальной дорожной разметки» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «2200»; мероприятие 17 «Разработка проектов на устройство светофорных объектов на пешеходных переходах: Мира-Победы, в районе перекрестка Ленина-Юбилейная, Белинского-Энгельса» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «199»; мероприятие 18 «Устройство светофорных объектов на перекрестках: Ленина – Юбилейная, Белинского – Энгельса, Мира-Победы» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «600»; с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года: подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»: мероприятие 1 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «33300»; мероприятие 4 «Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «7289,3»; мероприятие 8 «Обслуживание, ремонт технических средств регулирования» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «86,7»; мероприятие 10 «Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации внутриквартальных территорий» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1069,2»; подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года»: мероприятие 22 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства» (производственная база)» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «17881,2»; с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»: мероприятие 1 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «38200»; мероприятие 4 «Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «8769,9»; мероприятие 8 «Обслуживание, ремонт технических средств регулирования» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «90,9»; мероприятие 10 «Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации внутриквартальных территорий» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1122,7»; подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года»: мероприятие 22 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства» (производственная база)» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «13800,4». 3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной». 4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной». Е.С. КЫНКУРОГОВ, заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. 4 Целевой показатель 1: Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью % 100 100 100 «Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331ПП, информация муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» о содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения 5 Целевой показатель 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, в отношении которых выполнен капитальный ремонт и ремонт км 2,6 3,5 5,8 Информация муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» о результатах обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров 6 Целевой показатель 3: Доля автомобильных и пешеходных мостов в отношении которых выполнен капитальный ремонт и ремонт от количества мостов, для которых на текущий год запланирован капитальный ремонт и ремонт 100 Информация муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» о результатах обследования автомобильных и пешеходных мостов городского округа «Город Лесной» % 100 100 7 Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 8 Цель 2 «Повышение безопасности населения на автодорогах, сокращение числа травмированных и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий граждан. Достижение уровня безопасности дорожного движения, соответствующего развитию автомобилизации населения, снижение показателей дорожно-транспортной аварийности» 9 Задача 2 «Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), которая позволит формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения, модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» 10 Целевой показатель 4: Снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с 2014 годом 11 Задача 3 «Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предотвращение заторов, оптимизация скоростного режима движения на участках улично-дорожной сети, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и дорожных знаков) и автоматизированных систем управления движением, пешеходных переходов, улучшение дорожных условий» 12 Целевой показатель 5: Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с 2014 годом 13 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» 14 Цель 3 «Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения» 15 16 % % -3,1 -1,4 -9,4 -2,6 -12,5 -10,3 Постановление Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП (ред. от 15.04.2015) «Об утверждении комплексной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 2014 - 2020 годах» Постановление Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП (ред. от 15.04.2015) «Об утверждении комплексной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 2014 - 2020 годах» Задача 4 «Повышение обеспеченности населения услугами транспорта» Целевой показатель 6: Обеспеченность населения транспортными услугами в границах городского округа «Город Лесной» % 100 100 100 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 17 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 18 Цель 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 19 Задача 5 «Управление реализацией муниципальной программы» (Продолжение на стр. 11). №1 ВЕСТНИК 15 января 2016г. (Продолжение. Начало на стр. 9). 20 Целевой показатель 7: Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы % 100 100 «Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331ПП 100 Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 № 2387 Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 11 Мероприятие 3: Техническое обслуживание (содержание) дорожных знаков и ИДН на улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной» местный бюджет 2 892,2 975,9 934,8 981,5 5 МКУ «УГХ» 12 Мероприятие 4: Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования мест- местный бюджет ного значения и тротуаров, грейдирование дорог 18 638,9 2 579,7 7 289,3 8 769,9 5 МКУ «УГХ» 13 Мероприятие 5: Ремонт проездов дворовых территорий многоквартир- местный бюджет ных жилых домов, в том числе разработка ПСД 9 501,5 4 001,5 2 000,0 3 500,0 5 МКУ «УГХ» 14 Мероприятие 6: Разработка ПСД на устройство автобусных остано- местный бюджет вок в районе КПП8 (перед КПП-8 и за КПП-8) 221,5 221,5 0,0 0,0 16 МКУ «УГХ» 15 Мероприятие 7: Постановка на учет бесхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город местный бюджет Лесной» и оформление права собственности на них, паспортизация дорог 3 762,7 2 471,2 630,0 661,5 4 МКУ «УГХ» 16 Мероприятие 8: Обслуживание, ремонт технических местный бюджет средств регулирования 5 464,0 1 733,2 1 819,9 1 910,9 4 МКУ «УГХ» 17 Мероприятие 9: Санитарное содержание (уборка и содержание) местный бюджет городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 28 372,5 9 000,0 9 450,0 9 922,5 4 МКУ «УГХ» 18 Мероприятие 10: Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации внутриквартальных территорий 8 796,4 2 790,3 2 929,8 3 076,3 4 МКУ «УГХ» 53,4 53,4 0,0 0,0 6 МКУ «УГХ» ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА» № строки 1 Наименование мероприятия 2 3 1 ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 2 3 ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 7 171 178,1 местный бюджет 478 017,5 143 218,5 163 620,9 171 178,1 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 8 9 0,0 всего, в том числе: 236 555,1 66 178,7 83 353,8 87 022,6 местный бюджет 208 921,1 38 544,7 83 353,8 87 022,6 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 Прочие нужды местный бюджет 10 6 505 651,5 170 852,5 163 620,9 7 9 5 всего, в том числе: за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 6 8 4 Исполнитель Подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 4 5 Объем расходов на выполнение мероНомер приятия за счет всех источников ресурс- строки ного обеспечения, тыс. рублей целевых показателей, Источники расхона дов на финансидостирование жение всего 2015 год 2016 год 2017 год которых направлены мероприятия По направлению «Прочие нужды», в том числе: за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» местный бюджет Мероприятие 1: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет дополниместного значения тельных налогои тротуаров вых отчислений организаций ГК «Росатом» Мероприятие 2: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги общего местный бюджет пользования по ул. Мамина-Сибиряка, включая перекрестки с круговым движением 208 921,1 38 544,7 27 634,0 27 634,0 129 590,6 13 090,6 27 634,0 местный бюджет 83 353,8 87 022,6 0,0 19 0,0 Мероприятие 23: Ремонт понтонного местный бюджет моста 58 300,0 58 200,0 5 27 634,0 11 ОФИЦИАЛЬНЫЙ 0,0 МКУ «УГХ» 20 Подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 0,0 21 всего, в том числе: 10 592,2 8 245,8 1 239,2 1 107,2 местный бюджет 10 592,2 8 245,8 1 239,2 1 107,2 ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 5 МКУ «УГХ» 22 (Окончание на стр. 12). ВЕСТНИК 12 (Окончание. Начало на стр. 9). ОФИЦИАЛЬНЫЙ 33 23 Прочие нужды ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 35 24 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 25 Мероприятие 11: Изготовление и распространение пропагандистской местный бюджет печатной продукции (листовки, памятки, плакаты) местный бюджет Мероприятие 12: Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов местный бюджет 27 Мероприятие 13: Распространение сувенирной продукции в образовательных учреждениях местный бюджет 28 Мероприятие 14: Замена и изготовление дорожных знаков, не отвеча- местный бюджет ющих требованиям ГОСТ Р 522892004 и ГОСТ 52290-2004 29 Мероприятие 15: Приобретение техники для нанесения горизон- местный бюджет тальной дорожной разметки 10 592,2 8 245,8 1 239,2 1 107,2 37 81,0 27,0 27,0 27,0 10 6,4 6,4 6,4 10 Управление образования 6,8 6,8 6,8 10 Управление образования 39 20,4 2 700,0 1 900,0 400,0 400,0 12 МКУ «УГХ» 40 41 2 200,0 2 200,0 0,0 0,0 31 32 Мероприятие 16: Нанесение дорожной разметки на местный бюджет проезжей части ГО «Город Лесной» Мероприятие 17: Разработка проектов на устройство светофорных объектов на пешеходных переходах: местный бюджет Мира-Победы, в районе перекрестка Ленина-Юбилейная, Белинского-Энгельса 465,0 Мероприятие 18: Устройство светофорных объектов на перекрестках: Ленина – Юбилей- местный бюджет ная, Белинского – Энгельса, Мира-Победы 1 800,0 3 306,6 199,0 600,0 0,0 199,0 600,0 0,0 67,0 600,0 12 176,9 7 478,6 7 852,5 местный бюджет 27 508,0 12 176,9 7 478,6 7 852,5 12 Прочие нужды Всего по направлению «Прочие нужды» 12 12 12 местный бюджет Мероприятие 19: Оптимизация маршрутов пассажирских перевозок с целью повыше- местный бюджет ния их рентабельности и привлекательности для перевозчика Мероприятие 20: Проведение конкурса на право заключения договоров на осуществление пассажирских перевозок автомобильным местный бюджет транспортом по регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной» Мероприятие 21: Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществля- местный бюджет ющим регулярные пассажирские перевозки на территории городского округа «Город Лесной» 27 508,0 12 176,9 7 478,6 7 852,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Администрация 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Администрация 27 508,0 12 176,9 7 478,6 7 852,5 16 Администрация Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» МКУ «УГХ» всего, в том числе: 230 996,2 84 251,1 71 549,3 75 195,8 43 местный бюджет 230 996,2 84 251,1 71 549,3 75 195,8 44 Мероприятие 22: Обеспечение деятельности МКУ «Управление местный бюджет городского хозяйства» (производственная база) 230 996,2 84 251,1 71 549,3 75 195,8 42 3 306,6 27 508,0 Управление образования 38 19,2 всего, в том числе: 36 ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 30 №1 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» 34 26 15 января 2016г. МКУ «УГХ» МКУ «УГХ» МКУ «УГХ» 20 МКУ «УГХ» Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 15.01.2016 г. № 8 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В связи со служебной необходимостью ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в приложение № 2 постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 16.11.2012 № 1761 «О создании межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности местного бюджета городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 17.07.2014 № 1309, от 22.09.2014 № 1835, от 25.09.2014 № 1871) следующие изменения: 1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности местного бюджета городского округа «Город Лесной» секретаря: Лемеш Надежду Аркадьевну – ведущего специалиста по госдоходам муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной». 1.2. Включить в состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности местного бюджета городского округа «Город Лесной» секретаря: Тушину Ольгу Александровну – ведущего специалиста по госдоходам отдела государственных доходов муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной». 2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике Трапезникову И.Н. 3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный». Е.С.КЫНКУРОГОВ, заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫЙ  УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной» Свердловской области.  ИЗДАТЕЛЬ: Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие по телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной». Адрес: г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1, тел. (факс): (34342) 2-67-88. E-mail: ti@tvlesnoy.ru. Отпечатано: «Полиграфическое объединение «Север», Нижнетуринский цех, г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17. Печать офсетная, объём 3 п.л. Заказ № 57. Тираж 150 экз. Время подписания в печать по графику - 10.00, фактически - 10.00.